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赣县区民营企业管局2020年部门决算

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赣州市赣县区民营企业管理局2020

部门决算

    录

第一部分 赣县区民营企业管理局概况

一、部门机构设置及主要职

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

部分2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  赣县区民营企业管理局概况 

一、部门主要职能

1、负责贯彻落实国家省市有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

2、负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省、市级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制,负责对乡镇民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。

3、负责监测、分析全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革,建立现代企业制度;指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计;指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌,搞好市场营销,增强市场竞争力。

5、负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。

6、指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系,负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作;指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作,提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。

7、负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设,为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作,会同有关部门进行职称评审。

8、组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作,以及产品展览展销活动;指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作;开展与国际中小企业组织的交流与合作,帮助企业引进先进技术、项目、资金,帮助企业开拓国内外市场。

9、研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议,并负责会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金;负责市、省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。

10、负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务,加强联社组织建设,监督、管理联社集体资产,开展经济合作和经验交流。负责改制企业和下岗职工的遗留问题。

11、承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室、县促进中小企业发展领导小组办公室、县中小企业信用担保工作指导协调办公室和县全民创业工作领导小组办公室的日常工作。

12、承办县工业和信息化局交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,为民企局本级本部门主要设有办公室、手工业联社股、财务股、融资服务股、企业服务股

本部门2020年年末编制人数13人,其中行政编制 0人,事业编制 13人;年末实有人数12人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员 6人;年末学生人数0人。


第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

162.76

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

16.20

9

九、卫生健康支出

40

4.96

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

134.63

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

6.97

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

162.76

本年支出合计

58

162.76

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

162.76

总计

62

162.76

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

162.76

162.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

134.63

134.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

134.63

134.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

67.67

67.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

162.76

110.80

51.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

134.63

82.67

51.96

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

134.63

82.67

51.96

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

67.67

67.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

162.76

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

16.20

16.20

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

4.96

4.96

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

134.63

134.63

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

6.97

6.97

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

162.76

本年支出合计

59

162.76

162.76

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

162.76

总计

64

162.76

162.76

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

162.76

110.80

51.96

208

社会保障和就业支出

16.20

16.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.74

13.74

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.03

6.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.71

7.71

0.00

20808

抚恤

2.32

2.32

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.32

2.32

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14

0.00

210

卫生健康支出

4.96

4.96

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

4.96

4.96

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

134.63

82.67

51.96

21508

支持中小企业发展和管理支出

134.63

82.67

51.96

2150801

  行政运行

67.67

67.67

0.00

2150802

  一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

1.96

0.00

1.96

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

50.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

6.97

6.97

0.00

22102

住房改革支出

6.97

6.97

0.00

2210201

  住房公积金

6.97

6.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.37

302

商品和服务支出

21.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

29.58

30201

  办公费

10.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

10.40

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.78

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

4.44

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.71

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.37

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.96

30208

  取暖费

0.29

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4.74

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

6.97

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.53

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.49

30215

  会议费

0.50

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

6.03

30217

  公务接待费

3.18

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

2.32

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.14

30229

  福利费

0.32

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.99

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.39

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

88.86

公用支出合计

21.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

3.18

3.18

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

3.18

3.18

    1)国内接待费

7

-

3.18

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

55

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

416

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:赣州市赣县区民营企业管理局

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。


部分  2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计162.76万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长0%;本年收入合计162.76万元,较上年减少了7.07%。主要原因是:人员减少,部分职能合并其他部门拨入经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入162.76万元,占100 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0 万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计162.76万元,其中本年支出合计162.76万元,较去年减少了7.07%。主要原因是:人员减少,部分职能合并其他部门拨入经费减少。年末结转和结余0万元,较上年增加0万元,主要原因是资金用完,无需结转

本年支出的具体构成为:基本支出110.80万元,占68.08%;项目支出51.96万元,占31.92%;经营支出 0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为并入工信局,决算数为162.76万元,其中:

资源勘探信息等支出年初预算数并入工信局,决算数为134.63万元

)社会保障和就业支出年初预算数并入工信局,决算数为16.2万元。

卫生健康支出年初预算数并入工信局,决算数为4.96万元。

()住房保障支出年初预算数并入工信局,决算数为6.97万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.80万元,其中:

(一)工资福利支出80.37万元,较上年减少1.30万元,减少1.60%主要原因:人员减少

(二)商品和服务支出21.94万元上年减少26.09万元,下降54.32%,主要原因是:节约开支

(三)对个人和家庭补助支出8.49万元。较2019增加2.01万元,增长1.02%。主要原因是:工资略涨。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 3.18万元,决算数为3.18万元,完成预算的100%,决算数较上年下降20.1%主要原因是经费严重紧张,控制支出。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,决算数较上年增长0,主要原因是严格控制支出

(二)公务接待费支出年初预算数为3.18万元,决算数为3.18万元,决算数较上年减少20.1%,主要原因是严格控制相关开支全年国内公务接待50批,累计接待590人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:乡镇干部来县城办事,以及兄弟单位来赣办事,招商引资等接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元主要原因是严格控制此方面支出年末共有公务用车0两,较年初预算增加0。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.94万元,比上年下降54.31%。主要原因是:严格控制支出

、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆0辆,其中,区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年项目

 第部分、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。