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赣州市赣县区工业信息化局部门2020年度部门决算

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赣州市赣县区工业信息化局部门

2020年度部门决算

   录

第一部分赣县区工业信息化局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

   

第二部分 2020年度区工业信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  赣县区工业信息化局部门概况

一、部门主要职能

第一条根据《中共赣州市赣县区委办公室 赣州市赣县区人民政府办公室关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》(赣县办字〔20191号)精神,制定本规定。

第二条区工业和信息化局是区政府主管工业和信息化工作的工作部门,为正科级。

第三条区工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全工业和信息化发展的规范性文件并组织实施,并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

(二)提出域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(四)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(五)承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大项目专项,推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

(八)承担全工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,负责工业行业的管理和监督;提高行业综合素质和核心竞争力;加强工业安全生产管理;承担民爆器材生产、销售企业的安全监管;负责盐业行业管理;办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;承担军民融合、船舶行业的监督管理。

(十)建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

(十一)制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十二)在全经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业园区发展规划,推动工业项目向工业园区集中,提出促进工业园区发展的政策和措施;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织、指导工业园区建设。

(十三)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

(十四)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,负责处理网络与信息安全事件。

(十五)统筹规划、组织管理全电子政务建设;负责全政务信息网的规划、建设和维护管理;承担政府门户网站的建设、运行和维护管理,指导全政务网站建设工作;负责全电子政务应用的培训工作。

(十六)研究提出工业发展基金的年度预算建议,会同有关部门提出工业发展基金安排、使用的具体意见,并对资金使用情况进行监督管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,为赣县区工业信息化局本级、赣县区民营企业管理局。包括:办公室,产业政策与信息化股,经济运行与指导股,科技与投资股,节能与综合利用股,中小企业股。

本部门2020年年末实有人数42人,其中在职人员42人,离休人员0人,退休人员35人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 赣县区工业信息化局2020年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,286.12 一、一般公共服务支出 32 33.80
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 521.34 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 4,170.89
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 115.99
9 九、卫生健康支出 40 145.22
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 17.93
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 1,502.76
15 十五、商业服务业等支出 46 9.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 41.45
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 503.41
本年收入合计 27 6,807.46 本年支出合计 58 6,540.46
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配                  59 0.00
年初结转和结余 29 33.00 年末结转和结余                                 60 300.00
30 61
总计 31 6,840.46 总计 62 6,840.46
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表
公开02表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,807.46 6,807.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4,170.89 4,170.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3,833.89 3,833.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 3,833.89 3,833.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 337.00 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 337.00 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 115.99 115.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 77.12 77.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 34.13 34.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.99 42.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 145.22 145.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 99.64 99.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 99.64 99.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,769.76 1,769.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 413.10 413.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150101 行政运行 413.10 413.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 500.44 500.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502 一般行政管理事务 33.39 33.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 125.85 125.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 341.20 341.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 753.24 753.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 753.24 753.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 102.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 102.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160203 机关服务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 503.41 503.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 503.41 503.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340204 援企稳岗补贴 503.41 503.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,540.46 725.32 5,815.14 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4,170.89 0.00 4,170.89 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3,833.89 0.00 3,833.89 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 3,833.89 0.00 3,833.89 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 337.00 0.00 337.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 337.00 0.00 337.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 115.99 115.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 77.12 77.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 34.13 34.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.99 42.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 34.19 34.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 145.22 45.58 99.64 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 99.64 0.00 99.64 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 99.64 0.00 99.64 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 17.93 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 17.93 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17.93 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,502.76 479.49 1,023.27 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 413.10 413.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2150101 行政运行 413.10 413.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 233.44 66.39 167.05 0.00 0.00 0.00
2150502 一般行政管理事务 66.39 66.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510 工业和信息产业支持 125.85 0.00 125.85 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 41.20 0.00 41.20 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 753.24 0.00 753.24 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 753.24 0.00 753.24 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 0.00 102.98 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 0.00 102.98 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160203 机关服务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 503.41 0.00 503.41 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 503.41 0.00 503.41 0.00 0.00 0.00
2340204 援企稳岗补贴 503.41 0.00 503.41 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 6,286.12 一、一般公共服务支出 33 33.80 33.80 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 521.34 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 4,170.89 4,170.89 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 115.99 115.99 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 145.22 145.22 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 17.93 0.00 17.93 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 1,502.76 1,502.76 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 9.00 9.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 41.45 41.45 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 503.41 0.00 503.41 0.00
本年收入合计 27 6,807.46 本年支出合计 59 6,540.46 6,019.12 521.34 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 33.00 年末财政拨款结转和结余 60 300.00 300.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 33.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 6,840.46 总计 64 6,840.46 6,319.12 521.34 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,019.12 725.32 5,293.80
201 一般公共服务支出 33.80 33.80 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.80 18.80 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.80 18.80 0.00
20113 商贸事务 15.00 15.00 0.00
2011308 招商引资 15.00 15.00 0.00
206 科学技术支出 4,170.89 0.00 4,170.89
20604 技术研究与开发 3,833.89 0.00 3,833.89
2060499 其他技术研究与开发支出 3,833.89 0.00 3,833.89
20699 其他科学技术支出 337.00 0.00 337.00
2069999 其他科学技术支出 337.00 0.00 337.00
208 社会保障和就业支出 115.99 115.99 0.00
20805 行政事业单位养老支出 77.12 77.12 0.00
2080501 行政单位离退休 34.13 34.13 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.99 42.99 0.00
20808 抚恤 38.09 38.09 0.00
2080801 死亡抚恤 34.19 34.19 0.00
2080899 其他优抚支出 3.90 3.90 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00
210 卫生健康支出 145.22 45.58 99.64
21004 公共卫生 99.64 0.00 99.64
2100410 突发公共卫生事件应急处理 99.64 0.00 99.64
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.58 45.58 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,502.76 479.49 1,023.27
21501 资源勘探开发 413.10 413.10 0.00
2150101 行政运行 413.10 413.10 0.00
21505 工业和信息产业监管 233.44 66.39 167.05
2150502 一般行政管理事务 66.39 66.39 0.00
2150510 工业和信息产业支持 125.85 0.00 125.85
2150599 其他工业和信息产业监管支出 41.20 0.00 41.20
21508 支持中小企业发展和管理支出 753.24 0.00 753.24
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 753.24 0.00 753.24
21599 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 0.00 102.98
2159999 其他资源勘探工业信息等支出 102.98 0.00 102.98
216 商业服务业等支出 9.00 9.00 0.00
21602 商业流通事务 9.00 9.00 0.00
2160203 机关服务 9.00 9.00 0.00
221 住房保障支出 41.45 41.45 0.00
22102 住房改革支出 41.45 41.45 0.00
2210201 住房公积金 41.45 41.45 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 543.12 302 商品和服务支出 109.19 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 87.44 30201 办公费 19.69 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 92.56 30202 印刷费 0.84 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 152.05 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 7.19 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.99 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 50.69 30207 邮电费 1.96 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 45.58 30208 取暖费 1.56 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.37 30211 差旅费 13.65 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 41.45 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 22.80 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 73.01 30215 会议费 0.06 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 6.91 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 12.75 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 38.09 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 34.13 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.09 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.35 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.56 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.78 30229 福利费 4.80 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 31.97 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 616.13 公用支出合计 109.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 16.00 6.91
1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
3.公务接待费 6 16.00 6.91
    (1)国内接待费 7 - 6.91
         其中:外事接待费 8 - 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 - 0.00
二、相关统计数 10 - -
1.因公出国(境)团组数(个) 11 - 0
2.因公出国(境)人次数(人) 12 - 0
3.公务用车购置数(辆) 13 - 0
4.公务用车保有量(辆) 14 - 0
5.国内公务接待批次(个) 15 - 73
    其中:外事接待批次(个) 16 - 0
6.国内公务接待人次(人) 17 - 710
    其中:外事接待人次(人) 18 - 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 - 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 - 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 521.34 521.34 0.00 521.34 0.00
212 城乡社区支出 0.00 17.93 17.93 0.00 17.93 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 17.93 17.93 0.00 17.93 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 17.93 17.93 0.00 17.93 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 503.41 503.41 0.00 503.41 0.00
23402 抗疫相关支出 0.00 503.41 503.41 0.00 503.41 0.00
2340204 援企稳岗补贴 0.00 503.41 503.41 0.00 503.41 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 金额单位:万元
    科目名称 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。


国有资产占用情况表
单位:台、量、套
编制单位:赣州市赣县区工业信息化局 2020年度 公开10表
栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1
1.副部(省)级及以上领导用车 2
2.主要领导干部用车 3
3.机要通信用车 4
4.应急保障用车 5
5.执法执勤用车 6
6.特种专业技术用车 7
7.离退休干部用车 8
8.其他用车 9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。



第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 6807.46万元,其中年初结转和结余33万元,较2019年增加227.02万元,增长3.45%;本年收入合计 6840.46万元,较2019年增加260.02万元,增长4 %,主要原因是:企业补助资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6840.46万元,占 100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 6840.46万元,其中本年支出合计 6540.46万元,较2019年减少6.98万元,下降0.11 %,主要原因是节约支出;年末结转和结余 300万元,较2019年增加267万元,增长809%,主要原因是:还有未拨付资金。

本年支出的具体构成为:基本支出725.32万元,占11.1 %;项目支出5815.14万元,占88.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出(含民企局)年初预算数为640.08万元,决算数为6540.46万元,其中:

(一)一般公共服务支出含民企局年初预算数为0万元,决算数为 33.8万元,完成年初预算100%,主要原因:增加招商引资费用,导致该项支出增加

(二)科学技术支出支出含民企局年初预算数为0万元,决算数为4170.89万元,完成年初预算100%,主要原因:新增企业补助资金。

(三)社会保障和就业支出(含民企局年初预算数74.36万元,决算数为115.99万元,完成年初预算155.98%,增加41.63万元,主要原因:有人员退休,增加职业年金,有职工死亡,增加死亡抚恤金,导致该支出增加

(四)医疗卫生支出(含民企局年初预算数34.25万元,决算数为145.22万元,完成年初预算424%,增加110.97万元,主要原因:疫情防控期间,增加突发公共卫生事件应急处理支出,导致该项支出增加

(五)资源勘探工业信息等支出(含民企局年初预算数495.1万元,决算数为1502.76万元,完成年初预算303.53%,增加1007.66万元,主要原因:增加对中小企业发展和管理支出,且,增加中小企业补助资金,导致支出增加

(六)住房保障支出年初预算数含民企局36.37万元,决算数为41.45万元,完成年初预算113.97%,增加5.08万元主要原因:住房公积金基数上调,导致该项支出增加

(七)抗疫特别国债安排的支出含民企局年初预算数0万元,决算数为503.41万元,完成年初预算100%,主要原因:疫情期间,对符合条件的规上企业电价补助,导致该项费用增加

(八)城乡社区支出含民企局年初预算数0万元,决算数为17.93万元,完成年初预算100%,主要原因:新增加企业资金。

(九)商业服务业等支出含民企局初预算数0万元,决算数为9万元,完成年初预算100%,主要原因:新增增资增项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.32 万元,其中:

(一)工资福利支出 543.12万元,较2019年增加32.27 万元,增长6%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出109.19万元,较2019年增加11.37万元,增长11.6%,主要原因是:招商引资任务增加。

(三)对个人和家庭补助支出 73.01万元,较2019年增加21.44万元,增长41.57%,主要原因是:退休人员增加。

(四)资本性支出 0万元,较2019年持平,主要原因是无此方面支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为6.91万元,完成预算的43%,决算数较2019年增加4.3 万元,增长161.7%,因为:接待客商增加。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算0 %,决算数较2019年持平,主要原因:严格控制此方面支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为6.91万元,完成预算的43%,决算数较2019年增加4.3万元,增长161.7%,主要原因是接待客商增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少接待。全年国内公务接待 73批,累计接待 710人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无此方面支出。全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有0辆,决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出109.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年增加11.37万元,增长11.6%,主要原因是:招商引资任务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金  89.59万元,占一般公共预算项目支出总额的 12 %。    

组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出89.59万元,政府性基金预算支出0万元。其中,部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为89.59万元,执行数为89.59万元,完成预算的100%。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“工作经费”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,1个项目绩效自评得分为91-96分。项目全年预算数89.59万元,执行数为89.59万元,完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况:一是所有项目已经开展;二是能够按照预定目标执行。

发现的问题及原因:一是细化预算及项目实施进度,还有待提高,二是项目资金下达较晚;三是项目执行较慢。

下一步改进措施:一是进一步规范细化预算编制工作,完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识,科学编制资金绩效目标;提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制,及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度,全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用,加强绩效结果公开,坚持问题导向,落实问题整改责任,及时督促进行整改到位,切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训,组织开展部门内预算绩效评价业务培训,增强绩效意识,提高绩效评价水平。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神,提高资金使用效益和政策实施效果,我部门对各项目进行绩效评价,评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

其中我部门“工作经费”绩效评价报告如下

“工作经费”项目绩效评价报告

     一、基本情况

1.项目具体内容

提出域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.项目资金情况

“工作经费”项目资金纳入2020年预算,批复项目预算总额89.59万元,全部为财政拨款,截至2020 年底项目资金已全部到位并全部支付完毕。资金到位及时,预算执行率100%。

3.绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》,“工作经费”项目绩效年度总体目标为:提出域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

    二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标和

标准,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题,进一步改进和加强资金管理,提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价工作过程

实施本次绩效评价,首先根据项目预先设立的绩效目标、项

目管理办法、项目实施方案等资料,选择合适的评价指标和标准,

同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、

时间安排等,形成绩效评价工作方案。提交部门审核,并根据审

核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效,同时分析其是否达到预期目标,并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响,提出改进的意见和建议最后撰写绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

1.评分结果:评价组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集

分析,财务核查、实地核查及深度访谈等方式,对该项目绩效进

行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为 91分,

依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“优”。

       2020年度“工作经费”项目得分表

项目名称

项目决策

20 分)

项目过程

20 分)

项目产出

28分)

项目效益

32分)

综合得分

专项工作经费

20

18

25

28

91

项目整体在项目决策,预算执行方面较好,实施过程中,组织机构健全,管理分工明细,为预期目标的有效实现提供了较好的保障。 但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。 经评议,该项目综合评价得分 91 分。

四、存在问题

1.部分项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高

2.项目效益指标完成结果收集资料不足,未能充分反映项目实际绩效情况。

五、建议

1.进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性,对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证,提升项目申报的科学性。

2.进一步完善项目实施后效果及成效的材料,使绩效成果进一步展显出来,便于对财政资金使用效益进行评定与分析,为今后项目决策提供指导经验。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。