附件: |
赣县行政服务中心2015年度决算 |
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单位公章:赣县行政服务中心 |
报送日期:2016年11月26日 |
单位负责人(签章):谢彦飞 财务负责人(签章):谢彦飞 经办人(签章):谢红 |
赣县行政服务中心部门2015年部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 ××部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 赣县行政服务中心概况
一、部门主要职能
(一)为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
(三)为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
(四)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。
(五)对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
(六)对县直、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。
(七)指导乡(镇)农民服务中心工作。
(八)根据国家有关法律法规,制定或参与制定我县公共资源市场交易相关管理办法;负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度;负责县本级公共资源市场管理和监督。
(九)负责对县公共资源交易中心的监管,对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
(十)负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。
(十一)受理公共资源交易中的各种投诉举报,协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。
(十二)指导和协调乡(镇)公共资源交易市场管理工作,对乡(镇)公共资源交易中心进行业务指导。
(十三)负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。
(十四)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:赣县公共资源交易中心、赣县“三送”信息服务中心。
第二部分 赣县行政服务中心2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 252.14 万元,其中上年结转和结余 0.5 万元,较上年增长(下降)51.6 %;本年收入合计 252.64 万元,较上年增长(下降)51.6 %,主要原因是:增加了“三送”信息中心工作经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入252.14 万元,占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 252.14 万元,其中本年支出合计252.14 万元,较上年增长(下降)51.6 %,主要原因是:增加了“三送”信息中心运行经费;年末结转和结余 0.5 万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 252.14 万元,占 100 %;三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 252.14 万元,决算数为 252.14 万元,完成年初预算的 100 %。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 252.14 万元,决算数为 252.14 万元,完成年初预算的 100 %。
按经济分类科目分:工资福利支出 125.91 万元,较上年增长(下降)31 %,主要原因是:人员工资增加和社保公积金等提高;商品和服务支出 126.23 万元,较上年增长(下降)28 %,主要原因是:增加了“三送”信息中心的开支。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费126.23 万元,较上年增长(下降)28 %,主要原因是:增加了“三送”信息中心的开支。其中:办公费38 万元,印刷费 5 万元,手续费5 万元,水费1万元,电费5万元,取暖费0.5万元,差旅费4万元,维修费4万元,租赁费5万元,公务接待费3.5万元,汽车维护费5万元,税金30.2万元,其他商品及服务支出20万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 8.5 万元,决算数为 8.5 万元,完成预算的100 %.(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元,决算数为 3.5万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 5 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)20 %。主要原因是:公车年限更久,维修成本更高。
第三部分 ××部门2015年部门决算表
(详见附表)
附件:行政服务中心预决算公开表.xls