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赣县行政服务中心2015年度决算

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赣县行政服务中心2015年度决算

 

 

 

 

 

 

           单位公章:赣县行政服务中心

           报送日期:20161126

 

 

 

单位负责人(签章):谢彦飞   

 

财务负责人(签章):谢彦飞      经办人(签章):谢红


赣县行政服务中心部门2015年部门决算

 

   

 

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  ××部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  ××部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣县行政服务中心概况

 

一、部门主要职能

(一)为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

(三)为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

(四)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。

(五)对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

(六)对县直、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

(七)指导乡(镇)农民服务中心工作。

(八)根据国家有关法律法规,制定或参与制定我县公共资源市场交易相关管理办法;负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度;负责县本级公共资源市场管理和监督。

(九)负责对县公共资源交易中心的监管,对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。

(十)负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。

(十一)受理公共资源交易中的各种投诉举报,协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

(十二)指导和协调乡(镇)公共资源交易市场管理工作,对乡(镇)公共资源交易中心进行业务指导。

(十三)负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2个,包括:赣县公共资源交易中心、赣县“三送”信息服务中心。

 

第二部分  赣县行政服务中心2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 252.14   万元,其中上年结转和结余 0.5 万元,较上年增长(下降)51.6  %;本年收入合计 252.64 万元,较上年增长(下降)51.6  %,主要原因是:增加了“三送”信息中心工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入252.14  万元,占100  % 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 252.14   万元,其中本年支出合计252.14   万元,较上年增长(下降)51.6  %,主要原因是:增加了“三送”信息中心运行经费;年末结转和结余 0.5  万元

本年支出的具体构成为:基本支出 252.14  万元,占 100 %三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 252.14  万元,决算数为 252.14 万元,完成年初预算的 100 %

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 252.14  万元,决算数为 252.14 万元,完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分:工资福利支出 125.91  万元,较上年增长(下降)31  %,主要原因是:人员工资增加和社保公积金等提高;商品和服务支出 126.23  万元,较上年增长(下降)28  %,主要原因是:增加了“三送”信息中心的开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费126.23   万元,较上年增长(下降)28  %,主要原因是:增加了“三送”信息中心的开支。其中:办公费38  万元,印刷费 5 万元,手续费5 万元,水费1万元,电费5万元,取暖费0.5万元,差旅费4万元,维修费4万元,租赁费5万元,公务接待费3.5万元,汽车维护费5万元,税金30.2万元,其他商品及服务支出20万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  8.5 万元,决算数为 8.5 万元,完成预算的100 %.(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.5  万元,决算数为  3.5万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0  %

(三)公务用车购置及运行维护费支出万元,其中公务用车购置年初预算数为万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为万元,决算数为 5 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)20  %。主要原因是:公车年限更久,维修成本更高。

 

第三部分  ××部门2015年部门决算表

 

(详见附表)