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赣县区扶贫办公室2019年部门决算

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赣县区扶贫办公室2019年部门决算

   

第一部分赣县区扶贫办公室概况

一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分赣县区扶贫办公室概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行党和国家以及市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策,落实区委、区政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措;负责全区扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实;负责全区扶贫、老区建设和移民统计监测工作。

2)在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订全区老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全区移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;审核全区大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

3)负责全区扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

4)参与制定全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全区扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全区扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

5)负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

6)指导全区老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

7)牵头协调组织全区精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。

8)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数40人,其中行政编制26人,事业编制10人;年末实有人数36人,其中在职人员  36人,退休人员28人。

第二部分赣县区扶贫办公室2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计12181.47万元,其中上年结转和结余20万元,与上年持平;本年收入合计12161.47万元,较上年下降38.11%,主要原因是:根据扶贫工作需要,扶贫项目支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12161.47万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计12181.47万元,其中本年支出合计12161.47万元,较上年下降38.11%,主要原因是:根据扶贫工作需要,扶贫项目支出减少;年末结转和结余 20万元,与上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出699.54万元,占5.76%;项目支出11461.93万元,占94.24%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为   316.22万元,决算数为12181.47万元,完成年初预算的  380.52%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为10万元,决算数为18万元,完成年初预算的180%,主要原因是:经费项目预算增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为31万元,完成年初预算的310%,主要原因是:业务项目未纳入年初预算,业务项目预算追加

(三)社会保障和就业年初预算数为17.69万元,决算数为3811.81万元,完成年初预算的2150.47%,主要原因是:业务项目未纳入年初预算,业务项目预算追加。

(四)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为22.3万元,完成年初预算的223%,主要原因是:业务项目未纳入年初预算,业务项目预算追加。

(五)农林水支出年初预算数为298.53万元,决算数为8250.76万元,完成年初预算的270.64%,主要原因是:业务项目未纳入年初预算,业务项目预算追加

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出167.59万元,比2018年增加40.53万元,增长13.19%。主要原因是:业务项目经费预算追加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数与上年持平。主要原因是:执行中央八项规定要求。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出699.54万元,其中:

(一)工资福利支出471.57万元,较2018年减少14.94万元,下降3.07%,主要原因是:人员退休。

(二)商品和服务支出167.59万元,较2018年增加40.53万元,增长31.9%,主要原因是:业务经费开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出21.06万元,较2018年减少22.14万元,下降51.25%,主要原因是:人员变动、经费减少。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占用情况说明

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

第四部分赣县区扶贫办公室2019年部门决算表

见附表


附件:赣州市赣县区扶贫办公室2019年决算附表.XLS

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