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审计简讯(146期)

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广州:举办业务培训。组织2024年上半年“以审代训”人员集中业务培训,主要讲解国家审计基础、内部审计工作主要规定等内容,结合上半年以预算执行审计为主的特点,重点介绍预算执行审计重点内容与方法。

辽宁本溪:开展审计业务质量交叉互检。开展全市审计机关审计业务质量检查业务会,就审计业务流程及在实际操作中遇到的难点堵点问题进行全面细致讲解,参会人员按照要求对17个审计项目交叉互检。业务会既对过往审计项目质量情况进行总结梳理,也对即将实施的2024年审计项目提出新要求。

江苏连云港:出台《优秀内部审计报告评选实施办法(试行)》。明确优秀内部审计报告评选主要对出具内部审计报告的实施主体、质量和成果利用进行量化评分。实施主体可以是内部审计机构或内部审计机构牵头并全程参与的第三方中介机构;报告质量主要对完整性、基本情况、评价意见、事实描述、问题定性、审计建议等方面进行评审计分;成果利用主要对报告被本单位或上级主管部门领导批示情况、审计问题被审计机关利用情况、审计建议及案件线索移送处理结果情况等评审计分。

浙江舟山:出台《进一步完善经济责任审计工作若干事项的意见》。从项目计划、结果报送、会商研判等7方面明确10条规定,提出经济责任审计项目“审理+复核”模式,审计报告经法规处审理后提交审计业务会议审定,经济责任审计处对由事及人责任链、定责逻辑等内容进行重点专项复核,重大经济责任审计项目提交局党组会议审定,进一步夯实质量管控责任。

安徽蚌埠:编制《蚌埠市政府投资建设领域管理风险预警提示单》。围绕政府投资项目建设全过程、各阶段的关键环节、重点事项和可能存在的管理风险点进行编制,从政策贯彻执行、建设程序履行、资金筹集使用、征地拆迁、招投标和合同管理、项目建设管理、工程造价管理、项目生态环境保护、工程投资绩效等方面,列举68个问题类型和204种问题表现形式,并有针对性地提出风险预防措施。

重庆大足:推进“纪审”贯通协同。区委审计委员会出台《关于健全完善纪检监察机关与审计机关贯通协同机制的实施方案》,围绕学习培训、计划会商、线索研判等10个方面健全工作机制,明确协作配合具体办法,理顺贯通协同工作流程,推动监督成果转化为治理效果。

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