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赣州市赣县区民政局2020年度部门决算

访问量:

第一部分  赣州市赣县区民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况 

部分 赣州市赣县区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

部分 赣州市赣县区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

部分 名词解释

第一部分  赣州市赣县区民政局概况

一、部门主要职能

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的区政府组成部门,主要职责是:根据国家赋予的职责解决社会问题,调解社会矛盾,促进社会公平,维护和保障人民群众的基本生活权益,不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业,维护社会稳定,促进经济和社会发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即赣州市赣县区民政局。

本部门2020年年末编制人数27人,其中行政编制15人,参公编制1人,事业编制11人;年末实有人数27人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员43人;年末学生人数0人。

部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19,067.81

一、一般公共服务支出

32

18.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,339.29

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

18,992.91

9

九、卫生健康支出

40

30.38

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

26.52

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

1,041.23

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

1,298.06

本年收入合计

27

21,407.10

本年支出合计

58

21,407.10

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

110.89

  年末结转和结余                                

60

110.89

30

61

总计

31

21,517.99

总计

62

21,517.99

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市赣县区民政局       2020年度                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,407.10

21,407.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18,992.91

18,992.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

821.37

821.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

317.28

317.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

268.00

268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

236.09

236.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.15

69.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.13

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,591.22

6,591.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

757.22

757.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

5,768.00

5,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

805.33

805.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

805.33

805.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

3,029.21

3,029.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

535.55

535.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2,493.66

2,493.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

278.89

278.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

273.89

273.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2,198.56

2,198.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

1,710.76

1,710.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

487.80

487.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340205

困难群众基本生活补助

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市赣县区民政局       2020年度                    金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,407.10

21,407.10

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18,992.91

18,992.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

821.37

821.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

317.28

317.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

268.00

268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

236.09

236.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.15

69.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.13

28.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,591.22

6,591.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

757.22

757.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

  养老服务

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

5,768.00

5,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

805.33

805.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

805.33

805.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

3,029.21

3,029.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

535.55

535.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

2,493.66

2,493.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

278.89

278.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

273.89

273.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2,198.56

2,198.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

1,710.76

1,710.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

487.80

487.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2340205

  困难群众基本生活补助

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

19,067.81

一、一般公共服务支出

33

18.00

18.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,339.29

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

18,992.91

18,992.91

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

30.38

30.38

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

26.52

26.52

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

1,041.23

0.00

1,041.23

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

1,298.06

0.00

1,298.06

0.00

本年收入合计

27

21,407.10

本年支出合计

59

21,407.10

19,067.81

2,339.29

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

110.89

年末财政拨款结转和结余

60

110.89

110.89

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

110.89

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

21,517.99

总计

64

21,517.99

19,178.70

2,339.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,067.81

19,067.81

0.00

201

一般公共服务支出

18.00

18.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.00

18.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

18.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18,992.91

18,992.91

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.00

12.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.00

12.00

0.00

20802

民政管理事务

821.37

821.37

0.00

2080201

  行政运行

317.28

317.28

0.00

2080202

  一般行政管理事务

268.00

268.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

236.09

236.09

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.15

69.15

0.00

2080501

  行政单位离退休

12.72

12.72

0.00

2080502

  事业单位离退休

23.90

23.90

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.13

28.13

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.40

4.40

0.00

20810

社会福利

6,591.22

6,591.22

0.00

2081001

  儿童福利

20.00

20.00

0.00

2081002

  老年福利

757.22

757.22

0.00

2081006

  养老服务

46.00

46.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

5,768.00

5,768.00

0.00

20811

残疾人事业

805.33

805.33

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

805.33

805.33

0.00

20819

最低生活保障

3,029.21

3,029.21

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

535.55

535.55

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

2,493.66

2,493.66

0.00

20820

临时救助

278.89

278.89

0.00

2082001

  临时救助支出

273.89

273.89

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5.00

5.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2,198.56

2,198.56

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

1,710.76

1,710.76

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

487.80

487.80

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,187.17

5,187.17

0.00

210

卫生健康支出

30.38

30.38

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

29.38

29.38

0.00

21016

老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

1.00

1.00

0.00

221

住房保障支出

26.52

26.52

0.00

22102

住房改革支出

26.52

26.52

0.00

2210201

  住房公积金

26.52

26.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

499.27

302

商品和服务支出

112.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

195.87

30201

  办公费

23.81

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

59.23

30202

  印刷费

0.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

11.37

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

4.56

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

61.26

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.13

30206

  电费

1.64

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.40

30207

  邮电费

2.89

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

40.38

30208

  取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.00

30211

  差旅费

11.92

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

31.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

49.55

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18,455.68

30215

  会议费

0.13

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.30

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

公务接待费

6.40

31012

拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

78.90

30218

专用材料费

31.50

31013

公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

157.19

30224

被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

807.36

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

15,773.62

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

879.92

30227

委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

工会经费

9.93

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

福利费

14.25

31201

  资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

9.11

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

758.69

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

18,954.95

公用支出合计

112.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

6.40

6.40

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

6.40

6.40

    1)国内接待费

7

-

6.40

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

85

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

680

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

2,339.29

2,339.29

2,339.29

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

1,041.23

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1,041.23

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1,041.23

1,041.23

1,041.23

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

1,298.06

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

1,298.06

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

2340205

困难群众基本生活补助

0.00

1,298.06

1,298.06

1,298.06

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:赣州市赣县区民政局

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计21517.99万元,其中年初结转和结余110.89万元,较2019年增加20264.47万元,增长1616%;本年收入合计21407.1万元,较2019年增加20264.47万元,增长1773%,主要原因是:民政对象社会标准提高,机构改革,民政对象救助资金数据的规集。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入21407.1万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计21517.99万元,其中本年支出合计21407.1万元,较2019年增加20264.47万元,增长1616%。年末结转和结余110.89万元,较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:民政对象社会标准提高,机构改革,民政对象救助资金数据的规集。

本年支出的具体构成为:基本支出21407.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为643.46万元,决算数为21407.1万元,完成年初预算的3327%。其中:

(一)一般公共服务支出年初未纳入预算,决算数为18 万元,主要原因是:数据的归集口径不一致。

(二)社会保障与就业支出年初年初预算数为596.31万元,决算数为18992.91万元,完成年初预算的3185%,主要原因是:其他民政事管理事务业务增加,数据的归集口径不一致。

(三)卫生健康支出年初年初预算数为24.29万元,决算数为30.38万元,完成年初预算的125%,主要原因:职工基本医疗保险基数调整。

(四)住房保障支出年初年初预算数为22.86万元,决算数为26.52万元,完成年初预算的116%,主要原因:住房公积金基数调整。

(五)彩票公益金安排的支出年初未纳入预算,决算数为1041.23万元,主要原因:数据的归集口径不一致。

(六)抗疫特别国债安排的支出年初未纳入预算,决算数为1298.06万元,主要原因:数据的归集口径不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19067.81万元,其中:

(一)工资福利支出499.27万元,较2019年减少59.6万元,下降10%,主要原因是:机构改革,人员调动。

(二)商品和服务支出112.86万元,较2019年增加减少7.58万元,下降6%,主要原因是:水电费等减少

(三)对个人和家庭补助支出18455.68万元,较2019年增加17992.36万元,增长3883%,主要原因是:民政对象救助资金数据的规集。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.65万元,决算数为6.4万元,完成预算的66%,决算数较2019年减少1.6万元,下降20 %,其中:

(一)无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.65万元,决算数为6.4万元,完成预算的66%,决算数较2019年减少1.6万元,下降20%,主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少。全年国内公务接待85批,累计接待 680 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)无公务用车购置及运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出112.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少7.58万元,降低6%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明。(无)

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。(无)

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明。(无)

   

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。