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赣州市赣县区工业和信息化局2025年部门预算公开

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赣州市赣县区工业和信息化局

2025年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)提出全区工业和信息化发展的政策措施并组织实施,对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。

(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,承担煤电油运职责,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四)指导企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展,负责新兴产业的规划、引导和政策扶持工作。

(五)承担全区工业节能管理和监察工作;拟定并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

(六)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导行业加强安全生产管理;负责民爆器材行业的监督管理;负责船舶行业的监督管理。

(七)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣县区工业和信息化局部门所属预算单位共有1个,内设股室6个,分别为:办公室、产业政策与信息化股,经济运行与企业指导股,科技与投资股,节能与资源综合利用股,中小企业股。

编制人数小计39人,其中:行政编制人数14人,参照公务员法管理的事业编制人数9人,事业编制人数15人,自收自支事业编制1人。实有人数小计86人,其中:在职人数小计33人,行政在职人数12人,参照公务员法管理的事业单位在职人数7人,事业单位在职人数13人,自收自支事业编制1人。离休人数小计0人,退休人数小计43人,遗属人数小计10人。

第二部分2025年部门预算表

(详见附表)



第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025赣县区工业和信息化局部门收入预算总额为655.82万元,较上年预算安排增加56.74万元,主要是原因人员增加。其中:财政拨款收入655.82万元,较上年预算安排增加56.74万元

(二)支出预算情况

2025年赣县区工业和信息化局部门支出预算总额为655.82万元,较上年预算安排增加56.74万元,主要原因是人员增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出589.42万元,较上年预算安排增加41.74万元,其中:工资福利支出465.5万元、商品和服务支出44.33万元、对个人和家庭的补助79.59万元;项目支出66.4万元,较上年预算安排增加15万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出132.71万元,较上年预算安排增加48.76万元;卫生健康支出17.31万元,较上年预算安排减少0.3元;资源勘探工业信息等支出459.43万元,较上年预算安排增加10.7万元;住房保障支出46.37万元,较上年预算安排减少2.43万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出465.5万元,较上年预算安排减少0.11万元;商品和服务支出44.33万元,较上年预算安排增加0.71万元;对个人和家庭的补助79.59元,较上年预算安排增加41.14万元

(三)财政拨款支出情况

2025年赣县区工业和信息化局部门财政拨款支出预算总额为655.82万元,较上年预算安排增加56.74万元,主要原因是人员增加

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出132.71万元;卫生健康支出17.31万元;资源勘探工业信息等支出459.43万元;住房保障支出46.37万元

按支出项目类别划分:基本支出589.42万元,较上年预算安排增加41.74万元,其中:工资福利支出465.5万元,商品和服务支出44.33万元,对个人和家庭的补助79.59万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算16.31万元,比2024年预算增减少0.5万元,下降3%,主要原因为:厉行勤俭节约,压缩支出安排。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

本部门2025年度没有安排购置车辆和价值200万元以上大型设备的预算。

(九)赣县区工业和信息化局项目情况说明

项目概述工信局专项业务经费

立项依据工信局专项业务经费预算

实施主体:赣县区工业和信息化局

实施方案:工信局专项业务经费,保障单位业务正常运转。

实施周期2025

年度预算安排40万元。

项目年度绩效目标

经费拨款=40万元

时效指标:资金下达及时性=及时

社会效益指标:社会群众满意度≥90%

满意度指标:群众满意度≥90%

二、2025三公经费预算情况说明

2025年赣县区工业和信息化局部门"三公"经费财政拨款安排16.31万元,比上年0.5万元,其中:

因公出国()0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费16.31万元,比上年0.5万元,主要原因是:厉行勤俭节约规定,接待减少

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科

()财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

()上年结转和结余:填列2025全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

()社会保障和就业支出

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   ()机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


赣州市赣县区工业和信息化局2025年部门预算公开表




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