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2014年度王母渡镇政府部门决算情况说明

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一、部门概况  

(一)主要职能

1.贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理。

2.搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)机构人员情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的机构共7个,包括:政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、广播、计生部门。

2、人员情况:编制数72人,其中:行政编制31人,实有人数 31 人,事业编制 41人,实有人数22人;退休人员18人。人员变动情况及原因主要是农技两人退休。

(三)、当年取得的主要事业成效

突出了二个重点:一是坚决打好农村危旧土坯房改造收官战,全面完成改造任务,改善农村居住水平。二是全面打响南片中心示范城镇攻坚战,全力提升圩镇辐射力,加快城镇化进程。推进了三项产业:一是推进脐橙为主的果业向标准化基地转型。二是推进蔬菜基地向专业化转型。三是推进休闲农业向企业化转型。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入总计 930.4万元,其中上年结转和结余  154.8万元,较上年下降15.10%;本年收入合计 775.6 万元,较上年下降17.58%,主要原因是:财政拨款一般公共服务收入的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 775.6 万元,占100  %;事业收入 0  万元,占  0%;事业单位经营收入  0 万元,占  0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出总计 930.4万元,其中本年支出合计 775.6  万元,较上年下降17.58  %,主要原因是财政拨款一般公共服务支出的减少;年末结转和结余  154.8 万元,较上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出 593.67  万元,占 76.54 %;项目支出 181.93  万元,占 23.46  %;事业单位经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

本年支出中财政拨款支出 775.6  万元,较上年下降17.58 %,财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出  338.2 万元,占 43.6 %;文化体育与传媒支出6.8万元,占 0.88 %;;社会保障和就业支出51.4万,占 6.63 %;医疗卫生与计划生育支出69.95万,占 9.02%;城乡社区支出6万元,占 0.77%;农林水支出121.2万元,占 15.63 %;农村综合改革182.05万,占 23.47%。  

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2014年度“三公”经费支出   12.57万元,较上年下降  73.34%。其中:

(一)因公出国(境)支出  0万元,较上年增长(下降) 0 %。2014年度本部门安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务接待费支出 1.42  万元,较上年下降94.45 %。2014年度本部门国内公务接待 71  批次, 284 人次,共 1.42  元。   公务接待费支出变动的主要原因是:加强了管理,节减了开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 11.15  万元,其中公务用车购置  0 万元,较上年下降0  %;公务用车维护费支出11.15   万元,较上年下降51.84 %。2014年度本部门购置公务用车 0 辆,开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。公务用车购置支出变动的主要原因是:无。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是:加强了管理,节减了开支。