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2016年度大田乡部门决算情况说明

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2016年度大田乡部门决算情况说明

一、部门主要职能

1.赣县区大田乡人民政府主要职责是:认真贯彻党的十八大精神,以科学发展观为统领,突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政,加强政策引导,制定发展规划,营造发展环境,搞好市场监管大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  7 个,包括:共产党机关、政府机关、财政所、农机站、广播站、水利、计生、民政。

三、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计592万元,其中上年结转和结余2万元,较上年无变动;本年收入合计590万元,较上年增长3%,主要原因是政策性增收影响。

本部门2016年度支出总计592万元,其中本年支出合计590万元,较上年增长3%,主要原因是政策性增支影响;年末结转和结余2万元,较上年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出471万元,占80%;项目支出119万元,占20%

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为590万元,决算数为590万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为306万元,决算数为306万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为62万元,决算数为62万元,完成年初预算的100%; 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为199万元,决算数为199万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出294万元,较上年下降6.63%,主要原因是人员调出因素;商品和服务支出229万元,较上年增长43.76 %,主要原因是物价因素;对个人和家庭补助支出328万元,较上年增长51.91%,主要原因是政策性补助因素。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出471万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年增加72 万元,增长0.7%。主要原因是人员的增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 14 万元,决算数为13万元,完成预算的92.86 %,决算数较上年增长5.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元;

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为6万元,完成预算的85.71%,决算数较上年增长13  %。主要原因是:。增加了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出万元,其中公务用车购置年初预算数为 7 万元,决算数为 7万元,完成预算100 %,较上年持平

五、政府采购支出情况说明

赣县区大田乡人民政府2016年度政府无采购支出

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我乡组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目涉及资金185万元,自评覆盖率达到100%

组织对项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出185万元。

组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  赣县区大田乡人民政府2016年部门决算表

(详见附表)

 

 

 


附件:大田乡政府(2).xls