第一部分 赣县区湖江镇人民政府
一、赣县区湖江镇人民政府主要职能
执行政策,把握前进的方向。强村富民,壮大农村经构建和谐社会,维护社会稳定。
二、赣县区湖江镇人民政府决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 赣县区湖江镇人民政府部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计1315万元,较上年增长19%。
本部门2016年度支出总计1315万元,较上年增长19 %。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1315万元,决算数为1315万元,完成年初预算的100%。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为406万元,决算数为406万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算为39万元,决算数为39万元,完成年初预算100%;社会保障和就业支出年初预算数为160万元,决算数为160万元,完成年初预算100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为47万元,决算数为47万元,完成年初预算100%;农林水支出年初预算数为554万元,决算数为554万元,完成年初预算100%;商品服务业支出年初预算数为100万元,决算数为100万元,完成年初预算100%按经济分类科目分:工资福利支出350万元;商品和服务支出221万元;对个人和家庭补助支出393万元;项目支出351万元。
三、机关运行经费支出决算说明
本部门2016年机关运行经费支出决算数为221万元;其中:办公费35.3万元,印刷费40.16万元,水费1.8万元,电费10.8万元,邮电费7.8万元,取暖费2.04万元,差旅费56万元,维修费10.5万元,会议费3.4万元,培训费2.6万元,接待费17.8万元,工会经费8万元,福利费1.02万元,公务用车运行维护费18.71万元,其他商品和服务支出5.07万元
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为39万元,完成预算的95%,决算数较上年下降11 %,其中:(一)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为18万元,完成预算的 90%,决算数较上年下降18%。(二)公务用车购置及运行维护费支出19万元00,公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元,决算数为19万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降5%。
五、政府采购支出决算情况说明
本部门2016年政府采购支出决算数为14万元;其中:购采电脑8.9万元,打印机5.1万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,我部门组织了对2016年度一般公共预算项目支出绩效自评。自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理,组织对财政所、计生办、民政所、国土所、林管站等部门进行了绩效自评,组织对全体机关干部进行了绩效自评。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 赣县区湖江镇2016年部门决算表
(详见附表)
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| 收入支出决算公开表 |
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编制单位: |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,315 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 406 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 39 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 160 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 47 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 10 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 554 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 100 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 1,315 | 本年支出合计 | 51 | 1,315 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 1,315 | 总计 | 54 | 1,315 |
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| 收入决算公开表 |
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编制单位:赣县湖江镇人民政府 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 1,315 | 1,315 |
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201 | 一般公共服务支出 | 406 | 406 |
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20101 | 人大事务 | 8 | 8 |
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2010108 | 代表工作 | 8 | 8 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 336 | 336 |
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2010301 | 行政运行 | 327 | 327 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9 | 9 |
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20106 | 财政事务 | 21 | 21 |
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2010601 | 行政运行 | 21 | 21 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | 37 |
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| ||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 37 | 37 |
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| ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 4 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 4 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 39 | 39 |
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20702 | 文物 | 20 | 20 |
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2070206 | 历史名城与古迹 | 20 | 20 |
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20704 | 新闻出版广播影视 | 19 | 19 |
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2070401 | 行政运行 | 19 | 19 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 |
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20802 | 民政管理事务 | 10 | 10 |
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2080201 | 行政运行 | 10 | 10 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 80 | 80 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80 | 80 |
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20815 | 自然灾害生活救助 | 70 | 70 |
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2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 70 | 70 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47 | 47 |
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21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43 | 43 |
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2100101 | 行政运行 | 43 | 43 |
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21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 |
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2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3 | 3 |
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212 | 城乡社区支出 | 10 | 10 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 10 | 10 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 10 | 10 |
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213 | 农林水支出 | 554 | 554 |
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21301 | 农业 | 33 | 33 |
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2130101 | 行政运行 | 26 | 26 |
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2130199 | 其他农业支出 | 7 | 7 |
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21303 | 水利 | 15 | 15 |
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2130301 | 行政运行 | 10 | 10 |
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2130310 | 水土保持 | 5 | 5 |
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| ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5 | 5 |
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2130502 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 |
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| ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 501 | 501 |
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| ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 205 | 205 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243 | 243 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53 | 53 |
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216 | 商业服务业等支出 | 100 | 100 |
|
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| ||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100 | 100 |
|
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2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100 | 100 |
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| 支出决算公开表 |
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编制单位:赣县湖江镇人民政府 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,315 | 964 | 351 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 406 | 402 | 4 |
|
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| |||||||||||||
20101 | 人大事务 | 8 | 8 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 8 | 8 | 0 |
|
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| |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 336 | 336 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 327 | 327 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9 | 9 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
20106 | 财政事务 | 21 | 21 | 0 |
|
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| |||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 21 | 21 | 0 |
|
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| |||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | 37 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 37 | 37 | 0 |
|
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| |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 |
|
|
| |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 |
|
|
| |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 39 | 19 | 20 |
|
|
| |||||||||||||
20702 | 文物 | 20 | 0 | 20 |
|
|
| |||||||||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 20 | 0 | 20 |
|
|
| |||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19 | 19 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2070401 | 行政运行 | 19 | 19 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 10 | 10 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 10 | 10 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80 | 80 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80 | 80 | 0 |
|
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| |||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 70 | 70 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 70 | 70 | 0 |
|
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| |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47 | 47 | 0 |
|
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| |||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43 | 43 | 0 |
|
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| |||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 43 | 43 | 0 |
|
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| |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 | 0 |
|
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| |||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3 | 3 | 0 |
|
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| |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 |
|
|
| |||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 |
|
|
| |||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 |
|
|
| |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 554 | 337 | 217 |
|
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| |||||||||||||
21301 | 农业 | 33 | 26 | 7 |
|
|
| |||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 26 | 26 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 7 | 0 | 7 |
|
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| |||||||||||||
21303 | 水利 | 15 | 15 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 10 | 10 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 5 | 5 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 |
|
|
| |||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | 5 |
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| |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 501 | 296 | 205 |
|
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| |||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 205 | 0 | 205 |
|
|
| |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243 | 243 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53 | 53 | 0 |
|
|
| |||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 100 | 0 | 100 |
|
|
| |||||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100 | 0 | 100 |
|
|
| |||||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100 | 0 | 100 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,315 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 406 | 406 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 39 | 39 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 160 | 160 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 47 | 47 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10 | 10 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 554 | 554 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 100 | 100 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,315 | 本年支出合计 | 53 | 1,315 | 1,315 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,315 | 总计 | 58 | 1,315 | 1,315 | 0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,315 | 964 | 351 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406 | 402 | 4 | ||
20101 | 人大事务 | 8 | 8 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 8 | 8 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 336 | 336 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 327 | 327 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9 | 9 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 21 | 21 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 21 | 21 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | 37 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 37 | 37 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 39 | 19 | 20 | ||
20702 | 文物 | 20 | 0 | 20 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 20 | 0 | 20 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19 | 19 | 0 | ||
2070401 | 行政运行 | 19 | 19 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10 | 10 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 10 | 10 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80 | 80 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80 | 80 | 0 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 70 | 70 | 0 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 70 | 70 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47 | 47 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43 | 43 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 43 | 43 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4 | 4 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3 | 3 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10 | 0 | 10 | ||
213 | 农林水支出 | 554 | 337 | 217 | ||
21301 | 农业 | 33 | 26 | 7 | ||
2130101 | 行政运行 | 26 | 26 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 7 | 0 | 7 | ||
21303 | 水利 | 15 | 15 | 0 | ||
2130301 | 行政运行 | 10 | 10 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 5 | 5 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | 5 | ||
21307 | 农村综合改革 | 501 | 296 | 205 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 205 | 0 | 205 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243 | 243 | 0 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53 | 53 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100 | 0 | 100 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100 | 0 | 100 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 100 | 0 | 100 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 350 | 302 | 商品和服务支出 | 221 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 209 | 30201 | 办公费 | 42 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 141 | 30202 | 印刷费 | 40 | 31002 | 办公设备购 置 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购 置 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建 设 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 3 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 12 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 393 | 30211 | 差旅费 | 2 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30302 | 退休费 | 80 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购 置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 3 | 31020 | 产权参股 | 0 |
30305 | 生活补贴 | 313 | 30216 | 培训费 | 3 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 18 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 12 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 53 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8 | 30701 | 国内债务付 息 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 1 | 30707 | 国外债务付 息 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19 | 399 | 其他支出 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费 用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | ||||||
人员经费合计 | 743 | 公用经费合计 | 221 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 39 | 37 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 19 | 19 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 19 | 19 |
3.公务接待费 | 6 | 20 | 18 |
(1)国内接待费 | 7 | 20 | 18 |
其中:外事接待费 | 8 | 0 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0 | 0 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 234 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 1,170 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:赣县湖江镇人民政府 | 2016年度 | |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.一般公务用车 | 3 | 2 |
3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
5.其他用车 | 6 | 0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 |
附件:赣县区湖江镇人民政府2016年部门决重点工作以开表.XLS