关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇、城市社区信息公开目录 > 白鹭乡 > 财经信息 > 财政预决算

赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门2022年度部门决算

访问量:

赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门2022年度部门决算

   

第一部分赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,抓好招商引资、人才引进项目开发;制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设,保护好森林资源,做好防火工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划不断培植稳源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1

本部门2022年年末实有人数 49  人,其中在职人员 39人,离休人员0 人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0  人;年末学生人数 0  由养老保险基金发放养老金的离退休人员13


第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1451.82

一、一般公共服务支出

32

587.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

40.30

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

74.58

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

122.04

9

九、卫生健康支出

40

16.65

10

十、节能环保支出

41

24.63

11

十一、城乡社区支出

42

59.47

12

十二、农林水支出

43

564.83

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

32.21

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

10.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1492.12

本年支出合计

58

1492.12

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

1492.12

总计

62

1492.12

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1492.12

1492.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

587.71

587.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

568.00

568.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

460.84

460.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.16

107.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

74.58

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

122.04

122.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.91

66.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.65

16.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.65

16.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

564.83

564.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

330.22

330.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

206.64

206.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.58

123.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

189.61

189.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

166.05

166.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

20.02

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,492.12

740.93

751.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

587.71

572.71

15.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

568.00

553.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

460.84

460.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.16

92.16

15.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

74.58

0.00

74.58

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

67.58

0.00

67.58

0.00

0.00

0.00

2070206

  历史名城与古迹

67.58

0.00

67.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

122.04

115.81

6.23

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

  就业管理事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

14.85

8.62

6.23

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.91

66.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.65

16.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.65

16.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.63

0.00

24.63

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

24.63

0.00

24.63

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

24.63

0.00

24.63

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

59.47

0.00

59.47

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

33.80

0.00

33.80

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

19.17

0.00

19.17

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.17

0.00

19.17

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

564.83

3.55

561.28

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

330.22

0.00

330.22

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

206.64

0.00

206.64

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.58

0.00

123.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

189.61

3.55

186.07

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

166.05

0.00

166.05

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

20.02

0.00

20.02

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,451.82

一、一般公共服务支出

33

587.71

587.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

40.30

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

74.58

74.58

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

122.04

122.04

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

16.65

16.65

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

24.63

24.63

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

59.47

19.17

40.30

0.00

12

十二、农林水支出

44

564.83

564.83

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

32.21

32.21

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,492.12

本年支出合计

59

1,492.12

1,451.82

40.30

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,492.12

总计

64

1,492.12

1,451.82

40.30

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,451.82

740.93

710.89

201

一般公共服务支出

587.71

572.71

15.00

20101

人大事务

14.20

14.20

0.00

2010108

  代表工作

14.20

14.20

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

568.00

553.00

15.00

2010301

  行政运行

460.84

460.84

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.16

92.16

15.00

20111

纪检监察事务

5.51

5.51

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.51

5.51

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

74.58

0.00

74.58

20701

文化和旅游

7.00

0.00

7.00

2070199

  其他文化和旅游支出

7.00

0.00

7.00

20702

文物

67.58

0.00

67.58

2070206

  历史名城与古迹

67.58

0.00

67.58

208

社会保障和就业支出

122.04

115.81

6.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.26

0.26

0.00

2080106

  就业管理事务

0.26

0.26

0.00

20802

民政管理事务

14.85

8.62

6.23

2080202

  一般行政管理事务

8.62

8.62

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6.23

0.00

6.23

20805

行政事业单位养老支出

78.46

78.46

0.00

2080501

  行政单位离退休

8.83

8.83

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.91

66.91

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72

0.00

20820

临时救助

5.00

5.00

0.00

2082001

  临时救助支出

5.00

5.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

23.47

23.47

0.00

210

卫生健康支出

16.65

16.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.65

16.65

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.71

15.71

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.94

0.94

0.00

211

节能环保支出

24.63

0.00

24.63

21104

自然生态保护

24.63

0.00

24.63

2110402

  农村环境保护

24.63

0.00

24.63

212

城乡社区支出

19.17

0.00

19.17

21299

其他城乡社区支出

19.17

0.00

19.17

2129999

  其他城乡社区支出

19.17

0.00

19.17

213

农林水支出

564.83

3.55

561.28

21301

农业农村

30.00

0.00

30.00

2130199

  其他农业农村支出

30.00

0.00

30.00

21302

林业和草原

15.00

0.00

15.00

2130299

  其他林业和草原支出

15.00

0.00

15.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

330.22

0.00

330.22

2130504

  农村基础设施建设

206.64

0.00

206.64

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

123.58

0.00

123.58

21307

农村综合改革

189.61

3.55

186.07

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

166.05

0.00

166.05

2130706

  对村集体经济组织的补助

20.02

0.00

20.02

2130799

  其他农村综合改革支出

3.55

3.55

0.00

221

住房保障支出

32.21

32.21

0.00

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

2210201

  住房公积金

32.21

32.21

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

2240703

  自然灾害救灾补助

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

493.12

302

商品和服务支出

197.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

160.90

30201

  办公费

35.13

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

53.78

30202

  印刷费

15.11

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

48.22

30203

  咨询费

2.50

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.90

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

121.88

30205

  水费

1.30

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.71

30206

  电费

14.39

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.90

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.65

30208

  取暖费

0.79

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.72

30211

  差旅费

5.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

32.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.10

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

17.04

30214

  租赁费

4.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

50.69

30215

  会议费

3.50

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

13.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

9.31

30217

  公务接待费

6.95

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.50

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

4.04

30225

  专用燃料费

2.30

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

10.00

30226

  劳务费

23.35

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

8.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费

1.98

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.55

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

27.20

30239

  其他交通费用

12.28

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

31.39

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

543.81

公用支出合计

197.11

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

40.30

40.30

0.00

40.30

0.00

212

城乡社区支出

0.00

40.30

40.30

0.00

40.30

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

40.30

40.30

0.00

40.30

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

33.80

33.80

0.00

33.80

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

17.00

10.50

10.50

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

7.00

3.55

3.55

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

7.00

3.55

3.55

  3.公务接待费

6

10.00

6.95

6.95

    1)国内接待费

7

────

────

6.95

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

230

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

998

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1492.12万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021增长122.46万元,增长8.9%;本年收入合计 1492.12万元,较2021年增加 122.16万元,增长 8.9%,主要原因是工程项目衔接资金增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1492.12万元,占 100%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入 0  万元,占 0%;其他收入  0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1492.12  万元,其中本年支出合计1492.12万元,较2021年增加 122.46万元,增长 8.9%,主要原因是工程项目衔接资金增加;年末结转和结余   0万元,较2021年减少 1.87万元,下降100  %,主要原因是:古村旅游保护资金及乡村振兴项目资金减少

本年支出的具体构成为:基本支出740.93万元,占 49.7%;项目支出  751.19万元,占 50.3  %;经营支出  0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1492.12万元,决算数为 1492.12万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 587.71 万元,决算数为 587.71万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是: 行政运行支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为74.58 万元,决算数为 74.58 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是: 历史名城与古迹支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为122.04万元,决算数为122.04万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)卫生健康支出年初预算数为 16.65万元,决算数为16.65万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:行政单位医疗支出。

(五)节能环保支出年初预算数为 24.63万元,决算数为 24.63万元,完成年初预算的 100 %,主要原因:农村环境保护支出。

(六)城市社区支出年初预算数为59.47 万元,决算数为 59.47万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:农村基础设施建设支出 。

(七)农林水年初预算数为 564.83万元,决算数为 564.83 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(八)住房保障年初预算数为 32.21万元,决算数为 32.21万元,完成年初预算的 100  %,主要原因是:住房公积金支出 。

(九)灾害防治及应急管理支出年初预算数为10万元,决算数10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:自然灾害救灾补助支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.93万元,其中:

(一)工资福利支出493.12万元,较2021年增加 100.42万元,增长25.6  %,主要原因是:人员增加,工资变动

(二)商品和服务支出197.11万元,较2021年增加70.52  万元,增长55.7  %,主要原因是:购买办公用品增加

(三)对个人和家庭补助支出50.96万元,较2021年增加16.21  万元,增长46.6  %,主要原因是:退休人员增加

(四)资本性支出 0  万元,较2021增长0%,主要原因是:无该项支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   17万元,决算数为 10.5万元,完成全年预算 61.76%,决算数较2021年减少 0.1万元,下降 0.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为 0万元,完成全年预算0%,决算数较2021增加0万元,增长0%主要原因是无该项支出决算数较全年预算数无增减,主要原因是:无该项支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计  0 人次,主要为:无人需因公出国

(二)公务接待费支出全年预算数10万元,决算数为6.95万元,完成全年预算69.5%,决算数较2021年减少0.05  万元,下降0.7  %主要原因是厉行节约制度。决算数较全年预算数减少0.05万元,主要原因是:厉行节俭节约全年国内公务接待 205 批,累计接待 889 人次,其中外事接待  0 批,累计接待 0 人次,主要为:白鹭古村旅游景点参观人数减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.55  万元,其中公务用车购置全年预算数7万元,决算数为 3.55万元,完成全年预算 50.71%,决算数较2021年减少 0.05万元,下降1.4  %主要原因是:节约开支全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数无增减变化,公务用车运行维护费支出全年预算数 7  万元,决算数为3.55万元,完成全年预算 50.71%,决算数较2021年减少0.05万元,下降 1.4%主要原因是厉行节约开支年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出197.11万元,较上年决算数增加70.52  万元,增长55.7  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 13.6万元,其中:政府采购货物支出 13.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占授予中小企业合同金额 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 19  个全面开展绩效自评,共涉及资金751.19万元,占项目支出总额的 100%。    

组织对白鹭乡龙富村续建五、六、七组饮水工程”、“白鹭乡桃溪村集中供水工程”等  19 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 710.89万元政府性基金预算支出   40.30万元,国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看,整体项目建设完整有序

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出710.89万元政府性基金预算支出40.30 万元。从评价情况来看,整体项目建设完整有序

二)部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效评价情况:根据年初设定的绩效目标,人大工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标100%;二是质量指标80%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

人大工作经费

主管部门

赣州市赣县区白鹭乡人民政府

实施单位

赣州市赣县区白鹭乡人民政府

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100

10

其中:财政拨款

7

7

7

-

100

-

其他资金

0

0

0

-

0

-

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

人大工作经费

人大工作经费全部完成拨付

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出指标

数量

质量

时效

资金拨付及时性(%)

100%

100

80

80

成本

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

群众满意度(%)

95%

100

10

10

总分

100

100


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分    

相关文章