赣州市赣县区白鹭乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区白鹭乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区白鹭乡人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,抓好招商引资、人才引进项目开发;制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设,保护好森林资源,做好防火工作;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划不断培植稳源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。编制数 37 人,其中:行政编制 26人、全部补助事业编制 11人;实有在职人数 41人,其中行政编制 19人、全部补助事业编制 17人;临时聘用人员 5人;退休人员 14人;遗属补助 4人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,329.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
489.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
324.98 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,093.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
99.11 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.10 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
252.30 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,301.84 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
278.58 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.69 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
85.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,654.23 |
本年支出合计 |
58 |
3,654.23 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1.87 |
年末结转和结余 |
60 |
1.87 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,656.09 |
总计 |
62 |
3,656.09 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,654.23 |
3,654.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
489.60 |
489.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
479.40 |
479.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
370.91 |
370.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
108.50 |
108.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,093.00 |
1,093.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20702 |
文物 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.11 |
99.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
252.30 |
252.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
239.98 |
239.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
239.98 |
239.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,301.84 |
1,301.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
70.25 |
70.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.25 |
70.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
874.54 |
874.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
543.66 |
543.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
330.88 |
330.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
357.05 |
357.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
221.05 |
221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
278.58 |
278.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
207.38 |
207.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
207.38 |
207.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23401 |
基础设施建设 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2340108 |
生态环境治理 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,654.23 |
635.82 |
3,018.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
489.60 |
489.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
479.40 |
479.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
370.91 |
370.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
108.50 |
108.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,093.00 |
0.00 |
1,093.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20702 |
文物 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.11 |
79.11 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
252.30 |
12.32 |
239.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
239.98 |
0.00 |
239.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
239.98 |
0.00 |
239.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,301.84 |
0.00 |
1,301.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
70.25 |
0.00 |
70.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.25 |
0.00 |
70.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
874.54 |
0.00 |
874.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
543.66 |
0.00 |
543.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
330.88 |
0.00 |
330.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
357.05 |
0.00 |
357.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
221.05 |
0.00 |
221.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
278.58 |
0.00 |
278.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
207.38 |
0.00 |
207.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
207.38 |
0.00 |
207.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23401 |
基础设施建设 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2340108 |
生态环境治理 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,329.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
489.60 |
489.60 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
324.98 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,093.00 |
1,093.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
99.11 |
99.11 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
252.30 |
12.32 |
239.98 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,301.84 |
1,301.84 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
278.58 |
278.58 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,654.23 |
本年支出合计 |
59 |
3,654.23 |
3,329.25 |
324.98 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.87 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,656.09 |
总计 |
64 |
3,656.09 |
3,331.11 |
324.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,329.25 |
635.82 |
2,693.43 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
489.60 |
489.60 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
479.40 |
479.40 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
370.91 |
370.91 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
108.50 |
108.50 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,093.00 |
0.00 |
1,093.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
20702 |
文物 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
||
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.11 |
79.11 |
20.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.37 |
12.37 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
2081104 |
残疾人康复 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,301.84 |
0.00 |
1,301.84 |
||
21301 |
农业农村 |
70.25 |
0.00 |
70.25 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.25 |
0.00 |
70.25 |
||
21305 |
扶贫 |
874.54 |
0.00 |
874.54 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
543.66 |
0.00 |
543.66 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
330.88 |
0.00 |
330.88 |
||
21307 |
农村综合改革 |
357.05 |
0.00 |
357.05 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
221.05 |
0.00 |
221.05 |
||
214 |
交通运输支出 |
278.58 |
0.00 |
278.58 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
207.38 |
0.00 |
207.38 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
207.38 |
0.00 |
207.38 |
||
221 |
住房保障支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
417.40 |
302 |
商品和服务支出 |
206.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
245.08 |
30201 |
办公费 |
42.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
68.38 |
30202 |
印刷费 |
10.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
3.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.92 |
30206 |
电费 |
9.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.24 |
30211 |
差旅费 |
8.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
30.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8.50 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.37 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
12.37 |
30225 |
专用燃料费 |
4.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.98 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
429.77 |
公用支出合计 |
206.05 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
公开07表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.80 |
11.76 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.00 |
4.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
4.00 |
3.公务接待费 |
6 |
7.80 |
7.76 |
(1)国内接待费 |
7 |
- |
7.76 |
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
220 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
2,400 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
324.98 |
324.98 |
0.00 |
324.98 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
239.98 |
239.98 |
0.00 |
239.98 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
239.98 |
239.98 |
0.00 |
239.98 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
239.98 |
239.98 |
0.00 |
239.98 |
0.00 |
||
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
2340108 |
生态环境治理 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
单位:台、量、套 |
编制单位:赣州市赣县区白鹭乡人民政府 |
2020年度 |
公开10表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3656.09 万元,其中年初结转和结余 1.87 万元,较2019年增加106.62 万元,增长 3 %;本年收入合计 3654.23 万元,较2019年增加 106.62 万元,增长 3 %,主要原因是:扶贫项目资金增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3654.23 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 3656.09 万元,其中本年支出合计 3654.23 万元,较2019年增加106.62 万元,增长 3 %,主要原因是:扶贫项目资金增加;年末结转和结余 1.87 万元,本年结余数较上年无增减。
本年支出的具体构成为:基本支出 635.82 万元,占17.4 %;项目支出 3018.41 万元,占 82.6 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 3654.23 万元,决算数为3654.23 万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 489.6 万元,决算数为 489.6 万元,完成年初预算的100 %,占决算总额的13.39%。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1093万元,决算数为1093万元,完成年初预算的100%,占决算总额的29.91%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为99.11万元,决算数为99.11万元,占决算总额的2.7%。
(四)卫生健康支出年初预算数为24.1万元,决算数为24.1万元,占决算总额的0.65%。
(五)城乡社区支出年初预算数为252.3万元,决算数为252.3万元,占决算总额的6.9%。
(六)农林水年初预算数为1301.84万元,决算数为1301.84万元,占决算总额的35.63%。
(七)住房保障年初预算数为30.69万元,决算数为30.69万元,占决算总额的0.9%。
(八)交通运输支出年初预算数为278.58万元,决算数为278.58万元,占决算总额的7.6%。
(九)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为85万元,决算数为85万元,占决算总额的2.32%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.82 万元,其中:
(一)工资福利支出 417.4 万元,较2019年增加80.71 万元,增长 12.69 %,主要原因是:人员增加调入,工资提标等。
(二)商品和服务支出 206.05 万元,较2019年减少296.55 万元,下降46.64 %,主要原因是:我乡严格执行勤俭节约合理安排资金使用。
(三)对个人和家庭补助支出 12.37 万元,较2019年减少63.38 万元,下降9.96 %,主要原因是:其他救济救灾资金减少。
(四)资本性支出 0 万元,较2019年无增减,主要原因是:无该项支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 17.8 万元,决算数为 11.76万元,完成预算的66.07 %,决算数较2019年减少4.73 万元,下降26.57 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年无增减%。主要原因是:没有该项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 7.8 万元,决算数为 7.76万元,完成预算的99.5 %,决算数较2019年减少0.04 万元,下降0.5 %,主要原因是厉行节约制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约制度。全年国内公务接待 220 批,累计接待 2400 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:白鹭古村旅游景点参观人数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年无增减。主要原因是:没有公车采购支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 4 万元,完成预算的 %,决算数较2019年减少 6 万元,下降 60 %,主要原因是节约开支,年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 206.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少296.55 万元,降低59 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,我乡严格执行勤俭节约合理安排资金使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额107.08 万元,其中:政府采购货物支出 17.08 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 107.08 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 107.08 万元,占政府采购支出总额的100 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 103 个全面开展绩效自评,共涉及资金 2693.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出2693.43万元。从监控情况来看,整体项目建设完整有序。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映官村村江欧蔬菜大棚建设项目及桃溪村蔬菜大棚建设项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,官村村江欧蔬菜大棚建设项目及桃溪村蔬菜大棚建设项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 343.4 万元,执行数为 343.4
万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是官村村江欧蔬菜大棚建设项目带动了47户贫困户203人发展产业、增产增收;二是桃溪村蔬菜大棚建设项目带动了36户贫困户142人发展产业、增产增收。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。